一、单位基本情况
(一)内部机构设置:
办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭(执行工作局)、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理处、司法鉴定中心、纪检监察室、机关党委。
(二)主要职责:
1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、审理自治区高级法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令基层法院再审。
4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。
8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
9、依法决定国家赔偿。
10、依法进行司法技术鉴定。
11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经费;对相关的法律、法规草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。
13、领导全市法院的监察工作。
14、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。
16、承办其他应由市中级法院负责的工作。
二、人员构成情况:
人员编制数272人,实有在职在编干警人数246人,工勤人员12人,离休人员5人,退休人员128人,临时聘用人员50人。
第二部分 2015年部门预算报表
部门预算收支总表
财政拨款支出预算表(按支出功能科目)
财政拨款支出预算表(按支出经济科目)
部门“三公”经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2015年部门预算、“三公”经费编制说明
一、收入预算总体说明:
2015年收入预算为5432.16万元,其中财政拨款5432.16万元,同比减少476.19万元,降低8.06%。
二、行政事业性收费、罚没收入计划及增减变化情况:
2015年行政性收费(法院诉讼费)计划收入605万元。
三、国有资产出租收入全部上缴市非税收入管理局。
2014年我院上缴门面出租收入12万元至市非税收入管理局,根据现有合同及指标下达情况,2015年我院继续按以上标准上缴。
四、支出预算说明
支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况:
2015年支出总预算5432.16万元,基本支出2980.19万元,占支出总预算54.86%,同比增加31.49万元,增长1.07%;项目支出2451.97万元,占支出总预算45.14%,同比减少507.68万元,降低17.15%。
(一)、按支出功能科目分类划分,共分为八类,其中:
行政运行科目2583.06万元,占支出总预算47.55%,同比增加42.34万元,增长1.67%;
一般行政管理事务科目1521.97万元,占支出总预算28.02%,同比减少617.68万元,降低28.87%;
案件审判科目460万元,占支出总预算8.47%,同比增加0万元,增长0%;
案件执行科目130万元,占支出总预算2.39%,同比增加20万元,增长18.18%;
“两庭建设”科目340万元,占支出总预算6.26%,同比增加90万元,增长36%;
行政单位医疗科目132.6万元,占支出总预算2.44%,同比减少5.19万元,降低3.77%;
公务员医疗补助科目100.49万元,占支出总预算1.85%,同比增加0.77万元,增长0.77%;
住房公积金科目164.04万元,占支出总预算3.02%,同比减少6.43万元,降低3.77%。
(二)、按支出结构分类科目划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1、基本支出预算。
基本支出的工资福利支出预算1540.04万元,占支出总预算28.35%,同比减少60.3万元,降低3.77%;基本支出的商品和服务支出预算463.86万元,占支出总预算8.54%,同比增加37.75万元,增长8.86%;基本支出的对个人和家庭的补助支出预算976.29万元,占支出总预算17.97%,同比增加54.04万元,增长5.86% 。
2、项目支出2451.97万元,占支出总预算45.14%,同比减少507.68万元,降低17.15%。
二、2015年部门财政拨款支出预算情况
2015年部门预算5432.16万元全部为财政拨款支出。
三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况
(一)因公出国(境)经费预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
(二)公务接待费预算7.74万元,同比减少0.03万元,下降0.39%。主要用于:正常的公务接待,交流学习接待等。
(三)公务用车费预算247.9万元,同比减少1万元,下降0.4 %。其中:
1、公务用车运行维护费预算247.9万元,同比减少1万元,下降0.4 %。主要用于公务车辆修理、油料、过路、保险费等费用支出。
2、公务用车购置预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。
2015年部门收支预算总表
http://glzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=15185&show_all_img=1
2015年部门预算支出预算表(按功能科目分类)
http://glzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=15190&show_all_img=1
2015年部门预算支出预算表(按经济科目分类)
http://glzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=15191&show_all_img=1
2015年部门“三公”经费情况统计表
http://glzy.chinacourt.org/public/detail.php?id=15192&show_all_img=1