目 录
第一部分:桂林市中级人民法院概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:桂林市中级人民法院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:桂林市中级人民法院2015年度部门决算情况
一、2015年度收入支出决算总体情况。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况。
三、2015 年度政府性基金支出决算情况。
四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
五、其他重要事项情况说明。
第一部分:桂林市中级人民法院概况
一、主要职能
1、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
2、依法审判法律规定由市中级法院管辖的刑事、民事、行政等第二审案件。
3、审理自治区高级法院指令再审的案件;审理本院发生法律效力的判决、裁定提起再审的案件;受理不服基层法院裁判生效的各类申诉和再审申请案件,对其中确有错误的,提审或指令基层法院再审。
4、依法审判由市人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
5、依法对基层法院行使案件指定管辖权。
6、监督、指导基层人民法院的审判工作。
7、审判区高级法院交由的刑事、民事、行政案件。
8、依法行使司法执行权和司法决定权。对基层人民法院的执行案件进行业务上监督、指导和工作上的统一协调、指挥。
9、依法决定国家赔偿。
10、依法进行司法技术鉴定。
11、调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,总结审判工作经费;对相关的法律、法规草案提出意见;针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
12、对市中级法院的法官和其他工作人员组织专业培训;指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作;按照权限管理法官和其他工作人员;协助地方党委考察协管干部人选和抓好班子建设;协助市主管部门管理全市各基层法院的机构、编制工作。
13、领导全市法院的监察工作。
14、在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法和法律。
15、管理本院的司法行政事务及负责全市各基层法院的有关经费和物资装备;指导基层人民法庭建设和基层人民法院开展岗位目标责任制管理工作。
16、承办其他应由市中级法院负责的工作。
二、部门决算单位构成
办公室、政治部、宣传科、立案一庭、立案二庭、刑事审判一庭、刑事审判二庭、未成年人案件审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、执行庭(执行工作局)、赔偿委员会办公室、政策研究室、司法警察支队、司法行政装备管理处、司法技术科、纪检监察室、机关党委。
第二部分:桂林市中级人民法院2015年部门决算报表
表一:收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
2015年度 |
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏次 |
|
3 |
栏次 |
|
6 |
一、财政拨款收入 |
1 |
8,137.45 |
一、一般公共服务支出 |
37 |
0.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.66 |
二、外交支出 |
38 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
39 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
40 |
7,102.37 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
41 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
42 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
43 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
44 |
5.12 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
45 |
304.52 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
46 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
47 |
7.66 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
48 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
49 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
50 |
500.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
51 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
52 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
53 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
54 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
55 |
217.78 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
56 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
8,137.45 |
本年支出合计 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
交纳所得税 |
|
|
基本支出结转 |
27 |
0.00 |
提取职工福利基金 |
|
|
项目支出结转和结余 |
28 |
0.00 |
转入事业基金 |
|
|
经营结余 |
29 |
0.00 |
其他 |
|
|
|
30 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
31 |
|
基本支出结转 |
|
|
|
32 |
|
项目支出结转和结余 |
|
|
|
33 |
|
经营结余 |
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
收入总计 |
36 |
8,137.45 |
支出总计 |
|
8,137.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表二:收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
|
2015年度 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,137.45 |
8,137.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
7,102.37 |
7,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20405 |
法院 |
7,102.37 |
7,102.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040501 |
行政运行 |
3,521.96 |
3,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,019.13 |
2,019.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040504 |
案件审判 |
555.96 |
555.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040505 |
案件执行 |
109.65 |
109.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040506 |
两庭建设 |
895.67 |
895.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
175.79 |
175.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
128.72 |
128.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
表三:支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
|
2015年度 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,137.45 |
4,049.38 |
4,088.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
204 |
公共安全支出 |
7,102.37 |
3,521.96 |
3,580.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20405 |
法院 |
7,102.37 |
3,521.96 |
3,580.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040501 |
行政运行 |
3,521.96 |
3,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,019.13 |
0.00 |
2,019.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040504 |
案件审判 |
555.96 |
0.00 |
555.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040505 |
案件执行 |
109.65 |
0.00 |
109.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2040506 |
两庭建设 |
895.67 |
0.00 |
895.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
175.79 |
175.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
128.72 |
128.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表四:财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
2015年度 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,129.79 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
7.66 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
7,102.37 |
7,102.37 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
39 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7.66 |
0.00 |
7.66 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
500.00 |
500.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
8,137.45 |
本年支出合计 |
54 |
8,137.45 |
8,129.79 |
7.66 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
基本支出结转 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
项目支出结转和结余 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
合计 |
30 |
8,137.45 |
合计 |
60 |
8,137.45 |
8,129.79 |
7.66 |
|
|
|
|
表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
小计 |
小计 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,129.79 |
4,049.38 |
4,080.41 |
||||
204 |
公共安全支出 |
7,102.37 |
3,521.96 |
3,580.41 |
|||
20405 |
法院 |
7,102.37 |
3,521.96 |
3,580.41 |
|||
2040501 |
行政运行 |
3,521.96 |
3,521.96 |
0.00 |
|||
2040502 |
一般行政管理事务 |
2,019.13 |
0.00 |
2,019.13 |
|||
2040504 |
案件审判 |
555.96 |
0.00 |
555.96 |
|||
2040505 |
案件执行 |
109.65 |
0.00 |
109.65 |
|||
2040506 |
两庭建设 |
895.67 |
0.00 |
895.67 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|||
20811 |
残疾人事业 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|||
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
304.52 |
304.52 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
175.79 |
175.79 |
0.00 |
|||
2100503 |
公务员医疗补助 |
128.72 |
128.72 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||
21599 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||
2159999 |
其他资源勘探电力信息等支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
0.0001 |
|
|
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
4,049.38 |
3,662.67 |
386.71 |
|||
工资福利支出 |
2,510.47 |
2,510.47 |
0.00 |
|||
基本工资 |
955.07 |
955.07 |
0.00 |
|||
津贴补贴 |
1,021.75 |
1,021.75 |
0.00 |
|||
奖金 |
121.80 |
121.80 |
0.00 |
|||
社会保障缴费 |
183.23 |
183.23 |
0.00 |
|||
伙食费 |
— |
— |
0 |
|||
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
绩效工资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
其他工资福利支出 |
228.63 |
228.63 |
0.00 |
|||
商品及服务支出 |
376.94 |
0.00 |
376.94 |
|||
办公费 |
10.08 |
0.00 |
10.08 |
|||
印刷费 |
8.57 |
0.00 |
8.57 |
|||
咨询费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
手续费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
水费 |
7.22 |
0.00 |
7.22 |
|||
电费 |
21.31 |
0.00 |
21.31 |
|||
邮电费 |
13.22 |
0.00 |
13.22 |
|||
取暖费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
物业管理费 |
22.26 |
0.00 |
22.26 |
|||
差旅费 |
115.57 |
0.00 |
115.57 |
|||
因公出国(境)费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
维修(护)费 |
12.48 |
0.00 |
12.48 |
|||
租赁费 |
1.68 |
0.00 |
1.68 |
|||
会议费 |
2.52 |
0.00 |
2.52 |
|||
培训费 |
10.24 |
0.00 |
10.24 |
|||
公务接待费 |
1.89 |
0.00 |
1.89 |
|||
专用材料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
被装购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
劳务费 |
35.11 |
0.00 |
35.11 |
|||
委托业务费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
工会经费 |
31.93 |
0.00 |
31.93 |
|||
福利费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
公务用车运行维护费 |
75.41 |
0.00 |
75.41 |
|||
其他交通费用 |
1.56 |
0.00 |
1.56 |
|||
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
其他商品和服务支出 |
5.89 |
0.00 |
5.89 |
|||
对个人和家庭的补助 |
1,161.97 |
1,152.20 |
9.77 |
|||
离休费 |
48.87 |
48.87 |
0.00 |
|||
退休费 |
756.83 |
756.83 |
0.00 |
|||
退职(役)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
抚恤金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
救济费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
医疗费 |
128.72 |
128.72 |
0.00 |
|||
助学金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
奖励金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
生产补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
住房公积金 |
217.78 |
217.78 |
0.00 |
|||
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
购房补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
其他对个人和家庭的补助支出 |
9.77 |
0.00 |
9.77 |
|||
小计 |
— |
— |
— |
|||
房屋建筑物购建 |
— |
— |
— |
|||
办公设备购置 |
— |
— |
— |
|||
专用设备购置 |
— |
— |
— |
|||
基础设施建设 |
— |
— |
— |
|||
大型修缮 |
— |
— |
— |
|||
信息网络及软件购置更新 |
— |
— |
— |
|||
物资储备 |
— |
— |
— |
|||
公务用车购置 |
— |
— |
— |
|||
其他交通工具购置 |
— |
— |
— |
|||
其他基本建设支出 |
— |
— |
— |
|||
贷款转贷 |
— |
— |
— |
|||
其他支出 |
— |
— |
— |
|||
|
|
|
|
|
|
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
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|
|
单位:万元 |
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国境费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
271.64 |
0 |
263.9 |
0 |
263.9 |
7.74 |
270.47 |
0 |
215.03 |
47.80 |
167.23 |
7.64 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
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|
编制单位:桂林市中级人民法院 |
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
7.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
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|
|
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|||
|
|
|
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|
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|||
|
|
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|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
第三部分:桂林市中级人民法院2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计8137.45万元。
1.财政拨款收入8137.45万元,为市本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计8137.45万元。包括:
1.公共安全支出7102.37万元:主要用于桂林市中级人民法院本级2015年全年人员经费、公用经费及项目建设支出。
2.社会保障和就业5.12 万元:主要用于桂林市中级人民法院本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.住房保障支出217.78 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出304.52万元:主要用于中级法院本级医疗费用及公务员医疗补助支出。
5.城乡社区支出7.66万元。因拨付指标来源特殊,单独列示但统筹在公用经费中开支。
6.资源勘探信息等支出500万元,主要用于中级法院信息化建设支出。
7.结余分配0万元。
8.年末结转和结余0万元。
二、2015年度一般公共预算支出决算情况
桂林市中级人民法院2015年度一般公共预算支出8129.79万元,其中:基本支出 4049.38万元,项目支出4080.41万元。其中:
行政运行 3,521.96万元;
一般行政管理事务 2,019.13万元;
案件审判 555.96万元;
案件执行 109.65万元;
两庭建设 895.67万元;
社会保障和就业支出 5.12万元;
行政单位医疗 175.79万元;
公务员医疗补助 128.72万元;
其他资源勘探电力信息等支出 500.00万元;
住房公积金 217.78万元。
三、2015年度政府性基金支出决算情况
桂林市中级人民法院2015年度政府性基金支出7.66万元,其中:基本支出0万元,项目支出7.66万元。为其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出7.66万元。
四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款基本支出4049.38万元,其中:人员经费3662.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴等。公用经费386.71万元,主要包括:办公费、印刷费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2015年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算万元;公务接待费支出决算7.64万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0万元。
(二)公务用车购置及运行费支出215.03万元。其中:
公务用车购置支出 47.8万元。主要我院在2015年审理了广西首例省部级领导干部案件,根据工作需要,经报请相关部门批准,购买了两辆专案保障车。
公务用车运行支出167.23万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年,桂林市中级法院开支财政拨款的公务用车实际保有量为55辆,全年运行费支出167.23万元,平均每辆3.04万元。
(三)公务接待费支出7.64万元,国内公务接待批次 140次,人次600次,国(境)外公务接待批次 1次,12人次(东盟大法官考察)。
(四)“三公”经费支出与年初预算数基本持平,与上年支出数进行对比略有降低。
六、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年本部门机关运行经费支出376.94万元。
(二)政府采购支出情况说明。
2015年本部门政府采购支出总额619.81万元,其中:政府采购货物支出478万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出141.81万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日,本部门共有车辆55辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车7辆、其他用车23辆,其他用车主要是未明确编制性质的执法执勤车;单位价值200万元以上大型设备4台(套)。